Bonjour,
Notre syndic ayant décidé de nous lâcher, je tente de reprendre sa comptabilité.
J’ai donc mis en A NOUVEAU les montants des différents compte du bilan transmis à la clôture comptable. Ce bilan étant équilibré, je n’ai pas de soucis.
Le HIC (forcément sinon je ne serai pas là) c’est que dans son grand livre, il indique pour les charges 120 un autre montant.
Ma question : comment ecrire les lignes me permettant de provisionner le compte 120006 des 922.78€ ?
Ensuite, je pourrai faire un credit du 122006 pour debiter le 120007 afin de me retrouver avec le bon montant de ce compte.
Esperant avoir été clair.
Merci aux experts en comptabilité de m’aider dans cette reprise.
Bonne journée

